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张掖市农村小康建设办公室 2018年度部门决算情况说明

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索引号
620700136/2019-00014
文号
关键词
发布机构
市扶贫办
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 14:07:54
是否有效


 

张掖市农村小康建设办公室

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市农村小康建设办公室的主要职责是:贯彻中央和省委江城足球网农业和农村工作的政策措施,按照市委、市政府的安排,负责全市农村小康建设工作,协调有关部门做好农村小康住宅建设、重点村镇的规划设计和建设工作;配合有关部门抓好全市农村社会事业基础设施建设,组织相关部门做好农村小康建设的监测考核工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

张掖市农村小康建设办公室部门预算只包括机关预算。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计29.52万元,支出总计30.25万元。与2017年决算数相比,收入减少5.45万元,减少15.58%,支出减少4.72万元,减少13.5%。主要原因是2018年起退休人员工资由社保统一发放,所以收入减少同时支出也相应减少。

本部门2018年度收入合计29.52万元,其中:财政拨款收入29.51万元,占99.97%;其他收入0.0066万元,占0.23%。    

本部门2018年度支出合计30.25万元,其中:基本支出30.25万元,占100%

本部门2018年度年末结转和结余0.44万元,较上年减少1.5万元,主要原因是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入29.5万元,较上年决算数减少3.51万元,减少10.63%。主要原因是从退休人员工资由社保统一发放,财政拨款相应减少。较年初预算数增加0.75万元,增长2.5%。主要原因是是正常的工资调整人员晋升增人增资等

本部门2018年度财政拨款支出30.25万元,较上年决算数减少4.72万元,减少13.5%。主要原因是主要原因是退休人员工资由社保统一发放,本部门支出相应减少。较年初预算数增加1.5万元,增长4.96%。主要原因是主要原因是正常的工资调整、人员晋升、增人增资

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2.7万元,占8.9%,较年初预算数增加2.7万元,主要原因是新增退休人员;医疗卫生与计划生育支出0.84万元,占2.8%,较年初预算数减少13.82万元,主要原因是主要原因是人员增减变化;农林水支出26.69万元,占88.23%,较年初预算数减少159.万元,主要原因是主要原因2018年退休人员工资统一由社保发放

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出29.52万元。其中:人员经费24.47万元, 较上年增加减少2.28万元,主要原因是正常的工资调整、增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.78万元,较上年增加3.13万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少1.32万元,主要原因是公务接待费批次减少,公务接待费下降,三公经费支出较上年下降,较上年支出数减少2.65万元,主要原因是一是严格贯彻落实中央八项规定,按照市上压缩“三公”经费的要求,强化内控管理,建立健全审批制度,采取措施大力压减“三公”经费支出;二是严格执行公务接待标准,不超范围、超标准接待,坚决杜绝铺张浪费现象的发生

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元公务车购置费0万元公务车运行维护费0万元公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出25.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费办公设备购置等。机关运行经费较2017年增加18.2万元,增长70.5%,主要原因是人员变动,公务交通补贴费用增加等

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1875万元,其中:政府采购货物支出1875万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

本部门当年没有开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《江城足球网事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

小康办:2018年度部门决算公开附表.xls


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